|
Objednávka |
1400355/Šk-HS
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
06.05.2014 |
PRYZMAT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
Ing. Roman Šíp |
riaditeľ školy |
19.05.2014 |
|
Zmluva |
S2/1/2014
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
282.30ročne |
bez DPH |
|
|
22.04.2014 |
Alica Dóorová - ALDO |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
29.04.2014 |
|
Faktúra |
7415785786
|
odber plynu 3/2014
|
11 145,95 |
s DPH |
|
|
08.04.2014 |
SPP, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
12.01.2015 |
|
Faktúra |
7150709851
|
nedoplatok el. energie za 02/2014
|
2 375,72 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
25.03.2014 |
|
Faktúra |
7414840172
|
odber plynu 2/2014
|
16 472,60 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
SPP, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
12.01.2015 |
|
Zmluva |
0103/2014/A
|
zabezpečenie servisu a správy servera, sieťových pripojení a periférnych zariadení
|
736.00/mesiac |
bez DPH |
|
|
01.03.2014 |
ANEXO Systems spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
10102286
|
tonery
|
49,20 |
s DPH |
obj.č. 1300905
|
|
16.02.2014 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
7150693305
|
odber el. energie v roku 2013 - vyučt. Fa
|
2993.00uhradenánazákladeZF |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
ZSE energia, a.s |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
7413956574
|
odber plynu 1/2014
|
8 574,07 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
SPP, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
12.01.2015 |
|
Faktúra |
02 2014
|
zálohová platba za odber elektriny na 02/2014
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
19.02.2014 |
|
Faktúra |
1491437
|
preddavok za odber plynu v roku 2014
|
8 965,32 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
SPP, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
18.02.2014 |
|
Faktúra |
20140036
|
údržba výpočtovej techniky
|
960,00 |
s DPH |
|
0103/2013/A
|
07.02.2014 |
ANEXO Systems spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
17.03.2014 |
|
Faktúra |
201400051
|
upratovacie a čistiace práce v budoveTV
|
1 615,20 |
s DPH |
Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 21.03.2012
|
|
04.02.2014 |
KLINTON, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
17.02.2014 |
|
Faktúra |
201400052
|
upratovacie a čistiace práce v budove ŠI
|
1 280.40 |
s DPH |
Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 21.03.2012
|
|
04.02.2014 |
KLINTON, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
17.03.2014 |
|
Objednávka |
14071/šK
|
predplatné časopisu Škola 2014
|
22,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2014 |
JurisDat - M. Medlen |
Stredná odborná škola polygrafická |
Silvia Hrabovská |
Ing. Lederleitner - poverný výkonom funkcie riaditeľa školy |
17.03.2014 |
|
Faktúra |
460214
|
Ročný členský poplatok Združenia SANET
|
33,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
04.04.2014 |
|
Faktúra |
1488493
|
predplatné časopisu škola
|
22,00 |
s DPH |
14071/Šk
|
|
21.01.2014 |
JurisDat - M. Medlen |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
17.03.2014 |
|
Faktúra |
101179
|
tonery
|
140,40 |
s DPH |
1400046
|
|
20.01.2014 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.02.2014 |
|
Zmluva |
ŠI/1/2014
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
21,67 |
bez DPH |
|
|
16.01.2014 |
WRIGLEY SLOVAKIA s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
10.02.2014 |
|
Faktúra |
101154
|
tonery
|
30,00 |
s DPH |
1400037
|
|
16.01.2014 |
PRYZMAT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.02.2014 |