|
Faktúra |
|
FA SPP 180000840256
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
201400051
|
upratovacie a čistiace práce v budoveTV
|
1 615,20 |
s DPH |
Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 21.03.2012
|
|
04.02.2014 |
KLINTON, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
17.02.2014 |
|
Zmluva |
0103/2014/A
|
zabezpečenie servisu a správy servera, sieťových pripojení a periférnych zariadení
|
736.00/mesiac |
bez DPH |
|
|
01.03.2014 |
ANEXO Systems spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
10.03.2014 |
|
Faktúra |
10102286
|
tonery
|
49,20 |
s DPH |
obj.č. 1300905
|
|
16.02.2014 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
10102339
|
tonery
|
55,20 |
s DPH |
obj.č. 1300918
|
|
20.12.2013 |
PRYZMAT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.12.2013 |
|
Faktúra |
201300776
|
upratovacie a čistiace práce v budove TV
|
1 615,20 |
s DPH |
|
Dodatok č. 1 z 21.9.2012
|
07.01.2014 |
KLINTON, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
3413263360
|
odvoz odpadu
|
895,86 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
20130444
|
údržba výpočtovej techniky
|
1 494,00 |
s DPH |
|
0103/2013/A
|
08.01.2014 |
ANEXO Systems spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
7150693305
|
odber el. energie v roku 2013 - vyučt. Fa
|
2993.00uhradenánazákladeZF |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
ZSE energia, a.s |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
FV132432
|
členské za mesiac december 2013
|
40,00 |
bez DPH |
|
Zmluva o spolupráci
|
16.01.2014 |
CKM Združenie pre študentov, mládeže a učiteľov |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
101154
|
tonery
|
30,00 |
s DPH |
1400037
|
|
16.01.2014 |
PRYZMAT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
101179
|
tonery
|
140,40 |
s DPH |
1400046
|
|
20.01.2014 |
PRYZMAT Slovakia, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
11.02.2014 |
|
Faktúra |
1491437
|
preddavok za odber plynu v roku 2014
|
8 965,32 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
SPP, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
18.02.2014 |
|
Faktúra |
02 2014
|
zálohová platba za odber elektriny na 02/2014
|
3 500,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
19.02.2014 |
|
Zmluva |
ŠI/1/2014
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
21,67 |
bez DPH |
|
|
16.01.2014 |
WRIGLEY SLOVAKIA s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
10.02.2014 |
|
Faktúra |
201400052
|
upratovacie a čistiace práce v budove ŠI
|
1 280.40 |
s DPH |
Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo zo dňa 21.03.2012
|
|
04.02.2014 |
KLINTON, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
17.03.2014 |
|
Faktúra |
20140036
|
údržba výpočtovej techniky
|
960,00 |
s DPH |
|
0103/2013/A
|
07.02.2014 |
ANEXO Systems spol. s r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
17.03.2014 |
|
Zmluva |
67/2014
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
21.01.2014 |
|
Faktúra |
321556
|
oprava śachtových dverí
|
68,18 |
s DPH |
|
Zmluva zo dňa 13.12,2001 a Dodatok k Zmluve zo dňa 1.1.2006
|
30.12.2013 |
Július Póňa - Opravy a revízie výťahov |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
17.03.2014 |
|
Faktúra |
1488493
|
predplatné časopisu škola
|
22,00 |
s DPH |
14071/Šk
|
|
21.01.2014 |
JurisDat - M. Medlen |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
17.03.2014 |