|
Faktúra |
10111013
|
tonery
|
90,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
PRYZMAT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
22.09.2014 |
|
Faktúra |
7416788467
|
odber plynu 5/2014
|
1 441,44 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
SPP, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
12.01.2015 |
|
Faktúra |
7130862172
|
odber el. energie za 05/2014
|
5 530,46 |
s DPH |
|
3108033530
|
10.06.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
30.06.2014 |
|
Objednávka |
1400449/Šk-HS
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
PRYZMAT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
Ing. Roman Šíp |
riaditeľ školy |
11.06.2014 |
|
Faktúra |
1011909
|
tonery
|
54,60 |
s DPH |
1400428/Šk-HS
|
|
06.06.2014 |
PRYZMAT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
22.09.2014 |
|
Objednávka |
1400428/Šk-HS
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
PRYZMAT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
Ing. Roman Šíp |
riaditeľ školy |
05.06.2014 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve S2/5/2006
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
264,25 |
bez DPH |
|
|
28.05.2014 |
TAB, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
30.05.2014 |
|
Faktúra |
1011852
|
tonery
|
46,80 |
s DPH |
1400400/Šk-HS
|
|
26.05.2014 |
PRYZMAT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
22.09.2014 |
|
Objednávka |
1400400/Šk-HS
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
23.05.2014 |
PRYZMAT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
Ing. Roman Šíp |
riaditeľ školy |
26.05.2014 |
|
Faktúra |
1011809
|
tonery
|
39,60 |
s DPH |
1400389/Šk-HS
|
|
21.05.2014 |
PRYZMAT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
22.09.2014 |
|
Faktúra |
1011816
|
tonery
|
307,40 |
s DPH |
|
|
21.05.2014 |
PRYZMAT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
15.07.2014 |
|
Objednávka |
1400466/Šk-HS
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2014 |
PRYZMAT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
Ing. Roman Šíp |
riaditeľ školy |
26.05.2014 |
|
Objednávka |
1400389/Šk-HS
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2014 |
PRYZMAT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
Ing. Roman Šíp |
riaditeľ školy |
26.05.2014 |
|
Faktúra |
114131278
|
vodné, stočné za 04/2014
|
2 241,93 |
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
03.06.2014 |
|
Objednávka |
1400388/Šk-HS
|
tonery
|
|
s DPH |
|
|
16.05.2014 |
PRYZMAT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
Ing. Roman Šíp |
riaditeľ školy |
26.05.2014 |
|
|
Zmluva |
S2/2/2014
|
Zmluva o nájme nebytového priestoru
|
18.75mesačne |
bez DPH |
|
|
15.05.2014 |
DAVITAL, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
30.05.2014 |
|
Faktúra |
10111738
|
tonery
|
140,40 |
s DPH |
1400355/Šk-HS
|
|
13.05.2014 |
PRYZMAT, s.r.o. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
22.09.2014 |
|
Faktúra |
7415789117
|
odber plynu 4/2014
|
6 435,16 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
SPP, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
71112404250
|
odber el. energie za 04/2014
|
5 598,62 |
s DPH |
|
3108033530
|
09.05.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
29.05.2014 |
|
Faktúra |
7111204250
|
odber el. energie za 04/2014
|
5 598.62 |
s DPH |
|
3108033530
|
09.05.2014 |
ZSE Energia, a.s. |
Stredná odborná škola polygrafická |
|
|
30.05.2014 |